Cuando la Orden de Pago es de Valuaciones:

el sistema muestra una Lista con los Fideicomisos que se encuentren pendientes por pagar.

- Código Presupuestario: Refiere a los códigos presupuestarios asociados a la nómina seleccionada
- Monto a Causar: Debe ingresar el monto base de la Orden de Pago sin incluir las retenciones ni el descuento.
- Retenciones: Muestra el monto de las retenciones aplicadas a la nomina.
Nota: Para este tipo de Orden de Pago no se aplica Amortización.